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      2015年部門(mén)決算分析報(bào)告
      2016-5-27    作者:lxlc    點(diǎn)擊數(shù):1594

      瀘縣二中城西學(xué)校2015年部門(mén)決算分析報(bào)告

      一、單位情況

      1.主要職能是實(shí)施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

      2.機(jī)構(gòu)人員,屬獨(dú)立核算的事業(yè)單位,2015年年末,在職人員編制為63人。年末實(shí)有在職教職工63人,比2014年增加35人,系調(diào)進(jìn)調(diào)出品迭增加35人。

      3.人員情況,我校有教學(xué)班級(jí)24個(gè),其中:初一12個(gè),初二12個(gè);共有學(xué)生1044人,與2014年末學(xué)生數(shù)370人相比較,增加學(xué)生674人;在校生中住宿生868人。

      二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

      (一)收入支出預(yù)算安排情況

      2015年年初預(yù)算收入1,486,091.00元,年初預(yù)算支出1,486,091.00元,年初預(yù)算支出中教育支出1,341,202.00元,住房保障支出144,889.00元,年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算收入9,391,185.67元,調(diào)整預(yù)算支出9,391,185.67元, 調(diào)整預(yù)算支出中教育支出9,120,299.67元,住房保障支出270,886.00元。

      (二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

      2015年調(diào)整預(yù)算收入總額9,391,185.67元,其中財(cái)政撥款收入9,391,185.67元;部門(mén)決算收入9,391,185.67元,其中財(cái)政撥款收入9,391,185.67元。

      2015年調(diào)整預(yù)算支出總額9,391,185.67元,其中財(cái)政撥款支出9,391,185.67元,部門(mén)決算支出9,391,185.67元,其中財(cái)政撥款收入9,391,185.67元。

      1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

      (1)調(diào)整預(yù)算收入及決算支出情況分析

      調(diào)整預(yù)算收入結(jié)構(gòu)分析表 單位:元

      年度

      收入總額

      其中:

      財(cái)政撥款收入

      所占%

      其中:基金收入

      所占%

      事業(yè)收入

      所占%

      2015年

      9,391,185.67

      9,391,185.67

      100.00%

      0.00

      0.00%

      0.00

      0.00%

      決算支出結(jié)構(gòu)分析表(按功能分類(lèi)) 單位:元

      年度

      支出總額

      其中:

      教育支出

      所占比

      住房保障支出

      所占比

      其他支出

      所占比

      2015年

      9,391,185.67

      9,120,299.67

      97.12%

      270,886.00

      2.88%

      0.00

      0.00%

      2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

      預(yù)算收入結(jié)構(gòu)分析表 單位:元

      年度

      收入總額

      其中:

      財(cái)政撥款收入

      所占比

      其中:基金收入

      所占比

      事業(yè)收入

      所占比

      2015年

      9,391,185.67

      9,391,185.67

      100.00%

      0.00

      0.00%

      0.00

      0.00%

      支出結(jié)構(gòu)分析表(按支出性質(zhì)分類(lèi)) 單位:元

      年度

      支出總額

      其中:

      基本支出

      所占%

      項(xiàng)目支出

      所占%

      2015年

      9,391,185.67

      3,567,397.00

      37.99%

      5,823,788.67

      62.01%

      支出結(jié)構(gòu)分析表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) 單位:元

      年度

      支出 總額

      其中:

      工資福利

      支出

      所占比%

      商品和服和服務(wù)支出

      所占比%

      對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

      所占比%

      其他資本性支出

      所占比%

      2015年

      9,391,185.67

      2,615,300.00

      27.85%

      496,108.70

      5.28%

      674,896.00

      7.19%

      5,604,880.97

      59.68%

      3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況

      (1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:

      三公經(jīng)費(fèi)支出情況分析表 單位:元

      年度

      公務(wù)接待費(fèi)

      公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      公務(wù)出國(guó)

      合計(jì)

      職工人數(shù)

      人均支出

      2014年

      920.00

      0.00

      0.00

      920.00

      28

      32.85

      2015年

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      63

      0.00

      比2014年增減金額

      -920.00

      0.00

      0.00

      -920.00

      35

      -32.85

      比2014年增減%

      -100%

      0.00

      -100%

      125%

      (2)會(huì)議費(fèi)支出情況:

      會(huì)議費(fèi)支出情況分析表 單位:元

      年度

      會(huì)議費(fèi)

      職工人數(shù)

      人均支出

      2014年

      0.00

      28

      0.00

      2015年

      0.00

      63.00

      0.00

      比2014年減少金額

      0.00

      0.00

      0.00

      比2014年減少%

      0%

      0%

      0%

      三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

      年度

      資產(chǎn)情況

      負(fù)債情況

      原因分析

      2014年

      95,585.00

      0.00

      購(gòu)置辦公設(shè)備等增加固定資產(chǎn).

      2015年

      268,895.61

      0.00

      增加數(shù)

      173,310.61

      0.00

      增加%

      181.32%

      0.00%

      資產(chǎn)負(fù)債情況分析表 單位:元

      資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及對(duì)比分析情況

      資產(chǎn)構(gòu)成情況分析 單位:元

      年度

      資產(chǎn)總額

      其中:

      銀行存款

      %

      其他應(yīng)收款

      %

      固定資產(chǎn)

      %

      其他

      占%

      2014

      95,585.00

      85,625.00

      89.58%

      6,239,695.49

      10.15%

      9,960.00

      10.42%

      0.00

      0.00%

      2015

      268,895.61

      107,953.11

      1.52%

      9,136,870.39

      40.15%

      160,942.50

      59.85%

      0.00

      0.00%

      (二)負(fù)債結(jié)構(gòu)及對(duì)比分析情況

      負(fù)債構(gòu)成情況分析 單位:元

      年度

      負(fù)債總額

      其中:

      短期借款

      %

      長(zhǎng)期借款

      %

      2014

      0.00

      0.00

      0.00%

      0.00

      0.00%

      2015

      0.00

      0.00

      0.00%

      0..00

      0.00%

      三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

      (一)嚴(yán)格按制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核工作

      (二)按財(cái)政部門(mén)要求及時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開(kāi)工作、財(cái)政部門(mén)按規(guī)定及時(shí)批復(fù)決算工作情況。

      基本財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

      1.預(yù)算收入和支出完成率為100%

      2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率:

      人員支出比率=人員支出÷事業(yè)支出×100%

      =288.79÷939.12×100% =30.75%

      公用支出比率=公用支出÷事業(yè)支出×100%

      =67.95÷939.12×100%=7.24%

      3.人均基本支出:

      人均基本支出=(基本支出-離退休人員支出)÷實(shí)際在編人數(shù) =356.74÷63=5.66

      4.資產(chǎn)負(fù)債率:

      資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%

      =0÷26.89=0

      瀘縣二中城西學(xué)校

      2015年1月13日

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