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      2016年部門決算分析報(bào)告
      2017-1-12    作者:lxlc    點(diǎn)擊數(shù):1499

      瀘縣二中城西學(xué)校2016年部門決算分析報(bào)告

      一、單位情況

      1.主要職能是實(shí)施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

      2.機(jī)構(gòu)人員,屬獨(dú)立核算的事業(yè)單位,201年年末,在職人員編制為90人。年末實(shí)有在職教職工90人,比2015年增加27人,系調(diào)進(jìn)調(diào)出品迭增加27人。

      3.人員情況,我校有教學(xué)班級(jí)36個(gè),其中:初一12個(gè),初二12個(gè);共有學(xué)生1645人,與2015年末學(xué)生數(shù)1044人相比較,增加學(xué)生601人;在校生中住宿生1370人。

      二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

      (一)收入支出預(yù)算安排情況

      2016年年初預(yù)算收入6,349,505.00元,年初預(yù)算支出6,349,505.00元,年初預(yù)算支出中教育支出6,349,505.00元,年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算收入7,845,899.00元,調(diào)整預(yù)算支出7,845,899.00元, 調(diào)整預(yù)算支出中教育支出7,845,899.00元。

      (二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

      2016年調(diào)整預(yù)算收入總額7,845,899.00元,其中財(cái)政撥款收入7,845,899.00元;部門決算收入7,845,899.00元,其中財(cái)政撥款收入7,845,899.00元。

      2016年調(diào)整預(yù)算支出總額7,845,899.00元,其中財(cái)政撥款支出7,845,899.00元,部門決算支出7,845,899.00元,其中財(cái)政撥款收入7,845,899.00元。

      1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

      (1)調(diào)整預(yù)算收入及決算支出情況分析

      調(diào)整預(yù)算收入結(jié)構(gòu)分析表 單位:元

      年度

      收入總額

      其中:

      財(cái)政撥款收入

      所占%

      其中:基金收入

      所占%

      事業(yè)收入

      所占%

      2016年

      7,845,899.00

      7,845,899.00

      100.00%

      0.00

      0.00%

      0.00

      0.00%

      決算支出結(jié)構(gòu)分析表(按功能分類) 單位:元

      年度

      支出總額

      其中:

      教育支出

      所占比

      住房保障支出

      所占比

      其他支出

      所占比

      2016年

      7,845,899.00

      7,845,899.00

      100%

      0.00

      0.00%

      0.00

      0.00%

      2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

      預(yù)算收入結(jié)構(gòu)分析表 單位:元

      年度

      收入總額

      其中:

      財(cái)政撥款收入

      所占比

      其中:基金收入

      所占比

      事業(yè)收入

      所占比

      2016年

      7,845,899.00

      7,845,899.00

      100.00%

      0.00

      0.00%

      0.00

      0.00%

      支出結(jié)構(gòu)分析表(按支出性質(zhì)分類) 單位:元

      年度

      支出總額

      其中:

      基本支出

      所占%

      項(xiàng)目支出

      所占%

      2016年

      7,845,899.00

      7,554,024.00

      96.28%

      291,875.00

      3.72%

      支出結(jié)構(gòu)分析表(按支出經(jīng)濟(jì)分類) 單位:元

      年度

      支出 總額

      其中:

      工資福利

      支出

      所占比%

      商品和服和服務(wù)支出

      所占比%

      對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

      所占比%

      其他資本性支出

      所占比%

      2016年

      7,845,899.00

      4,406,720.00

      56.17%

      2,682,754.00

      34.19%

      756,425.00

      9.64%

      0.00

      0.00%

      3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

      (1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:

      三公經(jīng)費(fèi)支出情況分析表 單位:元

      年度

      公務(wù)接待費(fèi)

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      公務(wù)出國

      合計(jì)

      職工人數(shù)

      人均支出

      2015年

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      63

      0.00

      2016年

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      90

      0.00

      比2015年增減金額

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      27

      0.00

      比2015年增減%

      0.00%

      0.00

      0.00%

      42.86%

      (2)會(huì)議費(fèi)支出情況:

      會(huì)議費(fèi)支出情況分析表 單位:元

      年度

      會(huì)議費(fèi)

      職工人數(shù)

      人均支出

      2015年

      0.00

      28

      0.00

      2016年

      0.00

      63.00

      0.00

      比2015年減少金額

      0.00

      0.00

      0.00

      比2015年減少%

      0%

      0%

      0%

      三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

      年度

      資產(chǎn)情況

      負(fù)債情況

      原因分析

      2015年

      268,895.61

      107,953.11

      資產(chǎn)增加主要是財(cái)政應(yīng)返額度的增加及銀行存款的增加;負(fù)債增加系教師績效工資未付及梁才墊付款增加。

      2016年

      1,482,911.77

      1,321,969.27

      增加數(shù)

      1,214,016.16

      1,214,016.16

      增加%

      451.48%

      1124.58%

      資產(chǎn)負(fù)債情況分析表 單位:元

      資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及對(duì)比分析情況

      資產(chǎn)構(gòu)成情況分析 單位:元

      年度

      資產(chǎn)總額

      其中:

      銀行存款

      %

      其他應(yīng)收款

      %

      固定資產(chǎn)

      %

      其他

      占%

      2015

      268,895.61

      107,953.11

      40.15%

      %

      160,942.50

      59.85%

      0.00

      0.00%

      2016

      1,482,911.77

      496,786.09

      33.50%

      825,183.18

      55.65%

      160,942.50

      10.85%

      0.00

      0.00%

      (二)負(fù)債結(jié)構(gòu)及對(duì)比分析情況

      負(fù)債構(gòu)成情況分析 單位:元

      年度

      負(fù)債總額

      其中:

      短期借款

      %

      長期借款

      %

      2015

      107,953.11

      0.00

      0.00%

      0.00

      0.00%

      2016

      1,321,969.27

      0.00

      0.00%

      0..00

      0.00%

      三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

      (一)嚴(yán)格按制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核工作

      (二)按財(cái)政部門要求及時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開工作、財(cái)政部門按規(guī)定及時(shí)批復(fù)決算工作情況。

      基本財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

      1.預(yù)算收入和支出完成率為100%

      2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率:

      人員支出比率=人員支出÷事業(yè)支出×100%

      =516.31÷784.59×100% =65.81%

      公用支出比率=公用支出÷事業(yè)支出×100%

      =268.28÷784.59×100%=34.19%

      3.人均基本支出:

      人均基本支出=(基本支出-離退休人員支出)÷實(shí)際在編人數(shù) =755.40÷90=8.39

      4.資產(chǎn)負(fù)債率:

      資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%

      =132.20÷148.29=89.15

      瀘縣二中城西學(xué)校

      2016年1月12日

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